問題已解決

老師:房地產(chǎn)公司,上個(gè)月有預(yù)收賬款了,這個(gè)月已經(jīng)繳納了預(yù)繳的增值稅,這個(gè)預(yù)繳的增值稅不用計(jì)提是吧?直接繳納的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:銀存,對(duì)嗎?

84785005| 提問時(shí)間:2021 06/16 17:28
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
預(yù)繳的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅
2021 06/16 17:29
84785005
2021 06/16 17:30
不用計(jì)提,對(duì)吧?
吳少琴老師
2021 06/16 17:32
不用計(jì)提,對(duì)吧? 不用
84785005
2021 06/16 17:34
要是放在銷項(xiàng)稅可以嗎?
吳少琴老師
2021 06/16 17:49
要是放在銷項(xiàng)稅可以嗎? 不行
84785005
2021 06/16 17:54
為什么呢?可以解釋一下嗎?
吳少琴老師
2021 06/16 17:57
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的應(yīng)交稅金就是用來(lái)核算預(yù)繳的增值稅,銷項(xiàng)稅是應(yīng)交的情況下用的
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