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財產清查產生的損益,企業(yè)應于期末前查明原因,并根據企業(yè)的管理權限,經股東大會或董事會,或經理會議或類似機構批準后,在期末結賬前處理完畢。如果在期末結賬前尚未經批準,在對外提供財務報表時,先按相關規(guī)定進行相應賬務處理,并在附注中作出說明,其后如果批準處理的金額與已處理金額不一致的,調整相關報表相關項目的期初數。 請問這是啥意思?就是用最簡單的話說

84784990| 提問時間:2021 06/16 08:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
就比方說啊,你這一次去盤點的時候,發(fā)現(xiàn)你的庫存現(xiàn)金少了100塊錢。那么這100塊錢,你先把它轉到待處理財產損益。然后就是你要去找原因,找到原因之后,那么,你再把這個100塊錢轉到相關的管理費用,但是你轉到管理費用的時候,要經相關的那個股東大會或者是董事會批準。但由于某種原因,他們一直沒有批準,沒有批準你起碼要結賬,你就先把這100塊錢轉到管理費用,如果說后面他們批準的金額也是這100塊錢,你就不用調整。如果說后面他批準的不是100塊錢,會有差額部分,差額部分你就調整,就調相關的報表的期初數據
2021 06/16 08:36
84784990
2021 06/16 12:37
老師,就針對這個例子 說轉到管理費用是不是就是說這個錢查明原因了,原因就是找不著了,不知道到底怎么找不著的就是找不著了,就轉到管理費用,對不
陳詩晗老師
2021 06/16 12:45
對的,就是這個意思的
84784990
2021 06/16 12:49
老師,就是,一開始發(fā)現(xiàn)盤虧了,先找,發(fā)現(xiàn)找不到,就和領導說找不到要轉為管理費用,領導應該是研究研究說好,那你轉吧,但是可能告訴領導之后他們忙的沒給個回復,但是又要結賬,就先按照規(guī)定的做法轉成管理費用結了賬,后期領導說這個可以做成管理費用100就ok了,對不?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:00
對的,對的,理解完全正確。
84784990
2021 06/16 13:02
老師,前半段我懂了,我主要想問要是領導說這100不能入管理費用,要寫成別的科目,然而我已經結賬了,我要改期初數?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:06
就比方說你去年放的管理費用,你去年都已經結賬了,你去年的管理費用就已經轉到了你的那個未分配利潤里面去對不對?那么你今年改的時候,你就只能去改,你今年報表里面年初的未分配利潤。
84784990
2021 06/16 13:09
但凡要改肯定是結賬了對吧?因為當時領導沒回復,只能先按照正規(guī)做法結賬。老師你就說對不對,說多了我光糊涂
陳詩晗老師
2021 06/16 13:10
對的,你就是按照正常的做做了之后,后面領導說不同意這樣子做,你再去改之前。
84784990
2021 06/16 13:12
老師,那么不能就一直弄成待處理財產損益,帶著待處理財產損益去結賬,就把這一筆先空出來之類的,不能這樣吭?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:13
對的對的,待處理財產損益期末沒有余額,必須要給他清理的。
84784990
2021 06/16 13:15
奧奧,老師,你剛才說管理費用轉到未分配利潤了?應該先轉到本年利潤吧?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:16
到年末的時候,本年利潤最后也是轉到了喂。
陳詩晗老師
2021 06/16 13:16
轉到了未分配利潤。
84784990
2021 06/16 13:17
那要是不是年末,就好比是5月底的事情呢
陳詩晗老師
2021 06/16 15:28
就是每一個12月末,你要把那個本年利潤轉到未分配利潤。
84784990
2021 06/16 17:45
嗯嗯,老師,那比如就是我5月盤點的,那不就是沒有利潤分配?就只能轉到本年利潤
陳詩晗老師
2021 06/16 18:13
對呀,這個時候就只能轉到本年利潤了。
84784990
2021 06/16 18:23
那轉到本年利潤和期初數有啥關系呢?
陳詩晗老師
2021 06/16 18:30
那為什么會沒有關系呢?你那個本年利潤他在那個利資產負債表里面不就是體現(xiàn)在你的未分配利潤嗎?即便你科目沒有轉,他在報表還是體現(xiàn)這個科目。
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