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財產(chǎn)清查產(chǎn)生的損益,企業(yè)應(yīng)于期末前查明原因,并根據(jù)企業(yè)的管理權(quán)限,經(jīng)股東大會或董事會,或經(jīng)理會議或類似機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,在期末結(jié)賬前處理完畢。如果在期末結(jié)賬前尚未經(jīng)批準(zhǔn),在對外提供財務(wù)報表時,先按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理,并在附注中作出說明,其后如果批準(zhǔn)處理的金額與已處理金額不一致的,調(diào)整相關(guān)報表相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)。 請問這是啥意思?就是用最簡單的話說
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速問速答就比方說啊,你這一次去盤點(diǎn)的時候,發(fā)現(xiàn)你的庫存現(xiàn)金少了100塊錢。那么這100塊錢,你先把它轉(zhuǎn)到待處理財產(chǎn)損益。然后就是你要去找原因,找到原因之后,那么,你再把這個100塊錢轉(zhuǎn)到相關(guān)的管理費(fèi)用,但是你轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的時候,要經(jīng)相關(guān)的那個股東大會或者是董事會批準(zhǔn)。但由于某種原因,他們一直沒有批準(zhǔn),沒有批準(zhǔn)你起碼要結(jié)賬,你就先把這100塊錢轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,如果說后面他們批準(zhǔn)的金額也是這100塊錢,你就不用調(diào)整。如果說后面他批準(zhǔn)的不是100塊錢,會有差額部分,差額部分你就調(diào)整,就調(diào)相關(guān)的報表的期初數(shù)據(jù)
2021 06/16 08:36
84784990
2021 06/16 12:37
老師,就針對這個例子 說轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是不是就是說這個錢查明原因了,原因就是找不著了,不知道到底怎么找不著的就是找不著了,就轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,對不
陳詩晗老師
2021 06/16 12:45
對的,就是這個意思的
84784990
2021 06/16 12:49
老師,就是,一開始發(fā)現(xiàn)盤虧了,先找,發(fā)現(xiàn)找不到,就和領(lǐng)導(dǎo)說找不到要轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該是研究研究說好,那你轉(zhuǎn)吧,但是可能告訴領(lǐng)導(dǎo)之后他們忙的沒給個回復(fù),但是又要結(jié)賬,就先按照規(guī)定的做法轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用結(jié)了賬,后期領(lǐng)導(dǎo)說這個可以做成管理費(fèi)用100就ok了,對不?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:00
對的,對的,理解完全正確。
84784990
2021 06/16 13:02
老師,前半段我懂了,我主要想問要是領(lǐng)導(dǎo)說這100不能入管理費(fèi)用,要寫成別的科目,然而我已經(jīng)結(jié)賬了,我要改期初數(shù)?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:06
就比方說你去年放的管理費(fèi)用,你去年都已經(jīng)結(jié)賬了,你去年的管理費(fèi)用就已經(jīng)轉(zhuǎn)到了你的那個未分配利潤里面去對不對?那么你今年改的時候,你就只能去改,你今年報表里面年初的未分配利潤。
84784990
2021 06/16 13:09
但凡要改肯定是結(jié)賬了對吧?因?yàn)楫?dāng)時領(lǐng)導(dǎo)沒回復(fù),只能先按照正規(guī)做法結(jié)賬。老師你就說對不對,說多了我光糊涂
陳詩晗老師
2021 06/16 13:10
對的,你就是按照正常的做做了之后,后面領(lǐng)導(dǎo)說不同意這樣子做,你再去改之前。
84784990
2021 06/16 13:12
老師,那么不能就一直弄成待處理財產(chǎn)損益,帶著待處理財產(chǎn)損益去結(jié)賬,就把這一筆先空出來之類的,不能這樣吭?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:13
對的對的,待處理財產(chǎn)損益期末沒有余額,必須要給他清理的。
84784990
2021 06/16 13:15
奧奧,老師,你剛才說管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到未分配利潤了?應(yīng)該先轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
陳詩晗老師
2021 06/16 13:16
到年末的時候,本年利潤最后也是轉(zhuǎn)到了喂。
陳詩晗老師
2021 06/16 13:16
轉(zhuǎn)到了未分配利潤。
84784990
2021 06/16 13:17
那要是不是年末,就好比是5月底的事情呢
陳詩晗老師
2021 06/16 15:28
就是每一個12月末,你要把那個本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784990
2021 06/16 17:45
嗯嗯,老師,那比如就是我5月盤點(diǎn)的,那不就是沒有利潤分配?就只能轉(zhuǎn)到本年利潤
陳詩晗老師
2021 06/16 18:13
對呀,這個時候就只能轉(zhuǎn)到本年利潤了。
84784990
2021 06/16 18:23
那轉(zhuǎn)到本年利潤和期初數(shù)有啥關(guān)系呢?
陳詩晗老師
2021 06/16 18:30
那為什么會沒有關(guān)系呢?你那個本年利潤他在那個利資產(chǎn)負(fù)債表里面不就是體現(xiàn)在你的未分配利潤嗎?即便你科目沒有轉(zhuǎn),他在報表還是體現(xiàn)這個科目。
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