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這道題 不應該是23200/(1+13%)×10%嗎 為什么還要加1000

84784981| 提問時間:2021 06/15 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這里的代收工具價款也需要一起作為購置稅計稅依據(jù)的?
2021 06/15 09:26
84784981
2021 06/15 09:28
不懂 這個車輛購置稅不是就說的按照發(fā)票開的多少去掉稅算車輛購置稅嗎
鄒老師
2021 06/15 09:30
你好  計稅依據(jù):納稅人購買應稅車輛而支付給銷售方的全部價款和價外費用(不含增值稅)  ?。?)含購買者隨購買車輛支付的工具件和零部件價款;   (2)含支付的車輛裝飾費;  ?。?)代收款項應區(qū)別征稅:用代收單位的票據(jù)收取的,計入計稅依據(jù);用委托方票據(jù)收取的,不計入計稅依據(jù);  ?。?)不含增值稅稅款;  ?。?)不含購買者支付的控購費;  ?。?)含銷售單位開展優(yōu)質銷售活動所開票收取的有關費用。   應納稅額=支付的不含增值稅價款×10%
84784981
2021 06/15 09:33
昨天才聽學堂老師講的 不含價外費 這樣我都不知道是哪個對了
84784981
2021 06/15 09:34
這是我今天剛做的題 和學堂那個app上的那道題 我覺得有沖突 搞不懂
鄒老師
2021 06/15 09:37
你好 計稅依據(jù):納稅人購買應稅車輛而支付給銷售方的全部價款和價外費用(不含增值稅)  ?。?)含購買者隨購買車輛支付的工具件和零部件價款;  ?。?)含支付的車輛裝飾費;   (3)代收款項應區(qū)別征稅:用代收單位的票據(jù)收取的,計入計稅依據(jù);用委托方票據(jù)收取的,不計入計稅依據(jù);   (4)不含增值稅稅款;  ?。?)不含購買者支付的控購費;  ?。?)含銷售單位開展優(yōu)質銷售活動所開票收取的有關費用。   應納稅額=支付的不含增值稅價款×10% (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784981
2021 06/15 09:38
對啊 我昨天聽的課 不是說不含價外費嗎 但是你發(fā)的這個是含價外費呀
鄒老師
2021 06/15 09:41
你好,不含代收代付款項,但是是包括工具款的?
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