問(wèn)題已解決
老師,公司買了一個(gè)100萬(wàn)的固定資產(chǎn),在稅務(wù)上,這個(gè)100萬(wàn)可以一次性做成本費(fèi)用對(duì)吧,但是會(huì)計(jì)上是要每個(gè)月折舊攤銷,我這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?年底需要調(diào)帳嗎
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,在會(huì)計(jì)上,還是按正常處理,記入固定資產(chǎn),正常折舊,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,不需要調(diào)賬,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,需要做遞延所得稅負(fù)債處理。
2021 06/14 20:01
84784977
2021 06/14 20:08
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要怎么處理呢,科目?
王雁鳴老師
2021 06/14 20:20
同學(xué)你好,應(yīng)該根據(jù)少繳納的企業(yè)所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,遞延所得稅負(fù)債。
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