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請問老師,一般納稅人,進項稅額月末未認證的應該作什么分錄
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速問速答你好,
借應交稅費應交增值稅(待認證進項稅)
貸應交稅費應交增值稅(進項稅)
2021 06/13 12:08
84784994
2021 06/13 12:26
謝謝老師,那么我的增值稅報表上,進項稅額應該是我的應交稅費-應交增值稅進項 本期借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額之差嗎
冉老師
2021 06/13 12:31
增值稅報表上,進項稅額是已經(jīng)認證過的
84784994
2021 06/13 12:36
那我的應交增值稅進項? 本期借方發(fā)生額是本期取得的,貸方發(fā)生額是未認證的。那么本期借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額之差不就是已認證的,這樣理解對嗎
冉老師
2021 06/13 12:38
你好,可以這么理解的
84784994
2021 06/13 12:48
謝謝老師,那么請問增值稅報表上的 本期應補(退)稅額 ,如果從科目余額表上看,應該是哪個科目的余額?
冉老師
2021 06/13 15:10
應交增值稅的余額科目的金額
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