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支付工資和社保時到底用其他應收款還是其他應付款?
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速問速答你好,一般是用其他應付款的。這個是代員工支付給稅務局和社保中心的
2021 06/12 21:39
84785022
2021 06/13 09:56
沖回多計提的工資社保分錄是借管理費用紅字貸應付職工薪酬紅字嘛
王超老師
2021 06/13 10:16
你好,是的,這個是沖回的分錄的
84785022
2021 06/13 10:30
老師我們是新開的公司,紅字沖紅以后我記明細賬怎么記啊,也是紅筆寫?寫負號嘛?借貸方跟分錄一樣嘛
王超老師
2021 06/13 11:11
也是用紅筆來記的,或者是負數的藍字。這個明細賬不需要寫分錄啊,你看一下是不是搞錯了
84785022
2021 06/13 11:31
我知道我意思是明細賬的借貸方跟分錄的借貸方是不是一樣
王超老師
2021 06/13 11:36
是的啊,這個借貸方是要一致的
84785022
2021 06/13 11:49
老師你看我是4月計提多了五月沖回,這4812在余額那算借方?余額寫的時候加個負號?
王超老師
2021 06/13 12:01
你好,你問的是支付工資和社保時到底用其他應收款還是其他應付款?如果有其他問題,可以另外提問的
84785022
2021 06/13 12:08
問那個問題這個問題就不能問?都給重新提問?
王超老師
2021 06/13 12:12
你看一下回答的記錄,已經回答了支付工資和社保時到底用其他應收款還是其他應付款這個問題的
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