問題已解決

問,我公司是分包單位,總包單位和分包單位及甲方成立了一個(gè)農(nóng)名工工資共管賬戶。每次甲方會(huì)把請(qǐng)款的百分之十轉(zhuǎn)入這個(gè)共管賬戶。然后,我們分包單位做好工資表,去要求總包單位把工資發(fā)給我們項(xiàng)目上農(nóng)名工銀行卡。我想問下,我們分包單位需要開發(fā)票給總包單位嗎?

84784958| 提問時(shí)間:2021 06/11 03:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 分包單位需要開發(fā)票給總包單位 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款
2021 06/11 05:57
84784958
2021 06/11 06:26
發(fā)票開過去了,怎么做賬?
bamboo老師
2021 06/11 06:30
借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784958
2021 06/11 06:37
那這樣做了工資,又做了工程結(jié)算?
bamboo老師
2021 06/11 06:40
開具發(fā)票做工程結(jié)算 支付工資的時(shí)候減少應(yīng)收賬款
84784958
2021 06/11 07:57
總包代發(fā)工資只是資金往來,代替你們支付工資(代支付的工資,沖減你們應(yīng)付對(duì)方工程款即可,不用開票給對(duì)方的)有的老師是這么說的
84784958
2021 06/11 08:04
您好 分包單位需要開發(fā)票給總包單位 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款。開發(fā)票的時(shí)候,借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
bamboo老師
2021 06/11 08:35
請(qǐng)問您不開票 哪里來的往來沖減?
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