問題已解決
老師 請問 匯算清繳時 招待費調增的怎么算 比如銷售收入為20000萬元,當年的業(yè)務招待費為80萬元, 20000×5‰=100,80×60%=48,100>48,則在稅前扣除48萬元 超出的要納稅調增的招待費是80-48=32萬嗎? 32萬*25% 是要交的所得稅嗎?
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速問速答你好,
如果沒有調增之前有盈利調增之后,這盈利需要交稅,但是稅率需要看你盈利的金額。
2021 06/08 09:26
郭老師
2021 06/08 09:26
利潤100萬以內的稅率是2.5%。
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