問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提印花稅,但是外賬有申報(bào)印花稅并且在這個(gè)月繳納了印花稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2016 11/30 18:02
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84785043
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,本月計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加是不是要本月結(jié)轉(zhuǎn),不能等下個(gè)月繳納了再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
2016 11/30 18:10
王雁鳴老師
2016 11/30 18:08
您好,分錄,交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
王雁鳴老師
2016 11/30 18:11
您好,一般損益類科目如果每月都結(jié)轉(zhuǎn)的話,那就要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),如果損益類科目年底結(jié)轉(zhuǎn)一次的話,那當(dāng)月可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
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