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計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費——工會經(jīng)費!工會經(jīng)費返還以后銀行存款對哪個科目??

84785010| 提問時間:2021 06/04 12:03
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
收到返還的那部分經(jīng)費時:? 借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)付款——工會? 2、待使用工會經(jīng)費時,再沖減其他應(yīng)付款。就相當(dāng)于你們企業(yè)代你們企業(yè)工會代收代付。
2021 06/04 12:06
84785010
2021 06/04 13:02
那就是發(fā)生工會活動等費用時,借:其他應(yīng)付款——工會,貸:現(xiàn)金么?
84785010
2021 06/04 13:07
發(fā)生支出,是其他應(yīng)付款對應(yīng)銀行存款
星河老師
2021 06/04 13:45
對 等發(fā)生實際費用指出的時候 沖減 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 ? ? ?貸 銀行存款?
84785010
2021 06/04 14:07
那這筆返還的工會經(jīng)費我用來發(fā)賬上的工資,是先從工會賬戶上取出來,存到公司賬上發(fā)放,還是可以直接做筆分錄發(fā)放
星河老師
2021 06/04 14:11
如果用于發(fā)放工資,老師建議還是先取出來到對公賬戶上。
84785010
2021 06/04 14:22
那要是取出現(xiàn)金直接用于發(fā)放工資,這部分現(xiàn)金做分錄是借:現(xiàn)金? 貸什么呢?
84785010
2021 06/04 14:28
因為得先入到賬上比如5000,直接發(fā)放以前計提的工資5000,這樣賬上這筆工資才算結(jié)清,那把取出來的現(xiàn)金放到賬上怎么做分錄,借:現(xiàn)金? 貸:???
星河老師
2021 06/04 15:14
同學(xué), 這個不需要這么中轉(zhuǎn)的呀。 如果是用于發(fā)放工資 就是 借 其他應(yīng)付款-工會(用于工資) ? ? ? ? ? ? 貸 銀行存款
84785010
2021 06/04 15:43
主要是之前工資已經(jīng)計提,做的分錄是借:管理費用? 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的話不是得借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:現(xiàn)金之類的
84785010
2021 06/04 15:48
還是我直接沖減管理費用,和應(yīng)付職工薪酬呢?
星河老師
2021 06/04 16:19
同學(xué), 這個情況因為是用工會經(jīng)費去發(fā)的,所以不能夠列支管理費用和應(yīng)付職工薪酬了。 只能沖減管理費用和應(yīng)付職工薪酬了。
84785010
2021 06/04 16:24
好的那就沖減
星河老師
2021 06/04 16:25
好的 同學(xué), <請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請評分五分,共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>
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