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老師標(biāo)紅線那個先進(jìn)先出法下18年銷售成本500和19年銷售成本800是怎么來的? 還有后面兩個也不會做,來個會做的老師答疑,不會的麻煩不要接手謝謝

84784947| 提問時間:2021 06/03 10:27
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學(xué)堂答疑王老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
您好! 先進(jìn)先出法,就是先購進(jìn)的貨物先發(fā)出去,又知題干信息寫的是購入兩批數(shù)量相同,金額相同的貨物,那2018年賣出去的是2017年年9月份進(jìn)的那批貨,價格500萬元,2019年賣出去的是2017年12月份購進(jìn)的那批貨,價格800萬元,數(shù)據(jù)就是這么來的。
2021 06/03 11:33
84784947
2021 06/03 11:39
老師還有后面2個題不會,麻煩解析一下謝謝
學(xué)堂答疑王老師
2021 06/03 12:11
您好! ? ? ? ?簡單說一下最后一行,各方案繳納的增值稅很簡單,銷項減進(jìn)項,我就不多說了,應(yīng)繳納的稅金及附加等于當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅*(7%+3%+2%),也很簡單,應(yīng)納企業(yè)所得稅(以方案一為例,其他方案類推)=(收入3000-成本1800-稅金及附加18.72)*25%=295.32,凈利潤=3000-1800-18.72-295.32=885.96,應(yīng)納稅合計=增值稅+稅金及附加+所得稅=156+18.72+295.32=470.04 支出總額=含稅購買的原材料1800*1.13+應(yīng)納稅合計470.04=2504.04,后面的方案數(shù)據(jù)自己算一下,選擇方案最佳的原則是現(xiàn)金支出總額最小的方案。
84784947
2021 06/03 14:07
老師方案2和方案三當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅為什么是300我還不理解
學(xué)堂答疑王老師
2021 06/03 16:32
您好! ? ? ? 企業(yè)所得稅=(3000-1800)=1200*25%=300,方案二增值稅為0,方案三增值稅為留抵稅,均不需要繳納城建稅教育費附加,企業(yè)所得稅就是收入減去成本,算所得。
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