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請問應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)未交增值,前幾個月月末忘記結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在需要怎么處理?

84784982| 提問時間:2021 06/03 09:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 現(xiàn)在補分錄 就可以? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021 06/03 09:42
84784982
2021 06/03 09:55
請問前幾個月未結(jié)轉(zhuǎn)的,也可以在本月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
玲老師
2021 06/03 10:05
是的,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784982
2021 06/03 11:11
好的。請問老師前幾個有少數(shù)沒有做增值稅價稅分離,但是稅務(wù)系統(tǒng)做了進(jìn)項發(fā)票勾選的,應(yīng)該怎么處理呢?
84784982
2021 06/03 11:11
前幾個月
玲老師
2021 06/03 11:12
原來分錄發(fā)來看一下
84784982
2021 06/03 11:30
原分錄:借:管理費用-差旅費 貸:其他應(yīng)付款-員工
玲老師
2021 06/03 11:35
您好 借進(jìn)項 貸管理費用。
84784982
2021 06/03 11:39
在本月調(diào)整損益和應(yīng)交稅費就行對吧?
玲老師
2021 06/03 11:47
你好 對 分錄 發(fā)你了??
84784982
2021 06/03 12:16
好的,謝謝老師
玲老師
2021 06/03 12:20
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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