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老師 請問計提10%的加計抵扣如何做賬

84785013| 提問時間:2021 06/01 09:00
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maize老師
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職稱:初級會計師,中級會計師
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入 -加計抵減
2021 06/01 09:03
84785013
2021 06/01 09:06
老師 你好計提10%的加計抵扣如何做賬
maize老師
2021 06/01 09:13
沒有計提實際抵減的時候做,這個是財政局發(fā)的分錄
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