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所得稅匯算清繳后,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,如果要交稅賬上要調(diào)整以前年度損益;如果企業(yè)是虧損,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,也要調(diào)整以前年度損益?

84784989| 提問時(shí)間:2021 05/24 19:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,如果要交稅,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 如果不交稅,就不需要做分錄的??
2021 05/24 19:54
84784989
2021 05/24 20:12
企業(yè)虧損,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,如果不調(diào)整以前年度損益,賬面的未分配利潤虧損額和所得稅申報(bào)表以前年度虧損會出現(xiàn)不一致,這個(gè)怎樣處理?
鄒老師
2021 05/24 20:14
你好,會計(jì)的未分配利潤與稅法的應(yīng)納稅所得額本來就不一致的,不需要針對這個(gè)不一致做調(diào)整的?
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