問題已解決

老師好,金碟做賬,上個月已經結賬,報表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預付賬款7萬。正確應該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應付款7萬,要怎么調賬?

84785013| 提問時間:2021 05/20 16:37
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,可以直接調整科目,把預付賬款調到其他應付款。
2021 05/20 16:38
84785013
2021 05/20 16:56
知道是這樣調,但是想知道分錄要怎么做?
榮榮老師
2021 05/20 17:00
借:預付賬款(貸方紅字) 貸:其他應付款
84785013
2021 05/20 17:08
老師,就只需要做一個分錄是嗎?紅字沖了之后就變成了其他應付款了?不需要再做分錄?
榮榮老師
2021 05/20 17:15
同學,不需要其他分錄。
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