問題已解決

老師我想問下為什么我沒結(jié)轉(zhuǎn)損益之前我的報(bào)表是平的 結(jié)轉(zhuǎn)損益以后怎么報(bào)表就不平了 這個(gè)怎么找原因是因?yàn)槭裁床黄侥?/p>

84785017| 提問時(shí)間:2021 05/19 10:49
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)負(fù)債表不平一般從以下幾個(gè)方面檢查: 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了,軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù),若不記賬也想取數(shù),需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時(shí)勾上【包含未記賬憑證】; 2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的,生成報(bào)表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作,如:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn); 3.新增了一級(jí)科目但報(bào)表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式,需要在模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對(duì)應(yīng)科目; 4.檢查報(bào)表中“未分配利潤”這一項(xiàng)的公式是否正確,有些報(bào)表中只有未分配利潤的科目,通常需設(shè)置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數(shù); 5.如果以上方法都沒有檢查出來,那么可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進(jìn)行核對(duì),查看是哪個(gè)科目取數(shù)不正確,找到問題所在后進(jìn)行修正。
2021 05/19 10:50
84785017
2021 05/19 11:33
老師我麻煩再問下裝訂科目余額表 是每個(gè)月的科目余額表都打出來 還是打一至12月的 還有更正個(gè)稅是不是要在匯算清繳以前去更正 另外這個(gè)月匯算清繳是不是5月份的帳也得先做呢
venus老師
2021 05/19 11:35
同學(xué),科目余額表是每個(gè)月都打印出來放在憑證前面。其他的問題同學(xué)請(qǐng)重新提出哈,平臺(tái)要求一問一答,祝你生活愉快
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