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我上個月暫估入賬的庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個月怎么做?

84785030| 提問時間:2021 05/14 16:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021 05/14 16:49
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