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我收到一張甲方轉(zhuǎn)給總包,總包轉(zhuǎn)讓給我們**單位,再由我們**單位轉(zhuǎn)給我們,我們在轉(zhuǎn)給其他單位,然后其他單位在轉(zhuǎn)賬給我們的電子商業(yè)承兌匯票,我該如何入賬?寫分錄

84785001| 提問時(shí)間:2021 05/13 07:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 借工程施工 貸應(yīng)收票據(jù)
2021 05/13 07:32
84785001
2021 05/13 07:52
老師,你好,內(nèi)外帳是一樣記得嗎?
樸老師
2021 05/13 07:56
對的 內(nèi)賬可以不做銷項(xiàng)
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