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老師,公司一輛面包車準備賣掉重新買,同時賣掉時候還要保留原來號碼牌照,要開票給個人,這個賣面包車怎么入賬呢?

84784978| 提問時間:2021 05/12 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
之前做了固定資產嗎?
2021 05/12 15:59
84784978
2021 05/12 17:06
做了固定資產
郭老師
2021 05/12 17:18
借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。
84784978
2021 05/13 09:50
車子原價3.5萬,折舊都提完了,現(xiàn)在殘值還有1500元,車子賣了800元轉公司賬戶,這800元還要開普票給對方個人,老師,這個怎么做賬的?
郭老師
2021 05/13 09:53
你好,可以開發(fā)票,也可以不用開的。
郭老師
2021 05/13 09:53
借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。
84784978
2021 05/13 11:53
老師您做的這個分錄我沒明白,可以把我上面列的金額帶入嗎?
84784978
2021 05/13 11:53
開票是為了保留原來車牌的號碼,因為涉及過戶,所以購車的那個人要我們開普票給他
郭老師
2021 05/13 11:56
你好,你的固定資產和累計折舊做了多少?
84784978
2021 05/13 11:57
借:固定資產清理 33500,貸固定資產33500?借:銀行存款800,貸固定資產清理(800/1.13*0.13) 資產處置損益 800-(800/1.13*0.13)?這樣嗎?
84784978
2021 05/13 11:59
那開票呢?
郭老師
2021 05/13 12:04
折舊沒有紅沖 你折舊了金額多少?這個車折舊金額是多少?
84784978
2021 05/13 13:08
車子原價36279.38,已提折舊34465.41,只剩殘值1813.97
郭老師
2021 05/13 13:09
借固定資產清理1813.97 累計折舊34465.41 貸固定資產。36279.38
郭老師
2021 05/13 13:10
借銀行存款800貸固定資產清理800/1.13 應交稅費應交增值稅銷項。
84784978
2021 05/13 13:48
哦,老師,那開票不做應收帳款-個人嗎?還有固定資產清理科目借方余額,我們是小會計準則,最后轉入營業(yè)外支出是嗎?
郭老師
2021 05/13 13:52
這個錢你們收到了嗎?13:10,我給你寫了借銀行存款,這個是收到錢的。
郭老師
2021 05/13 13:52
固定資產清理余額結轉到資產處置損益, 小企業(yè)會計準則可以放到營業(yè)外收支。
84784978
2021 05/13 13:53
老師,我們開票呢,是不是這樣借應收賬款-個人 800 貸固定資產清理800/1.13 應交稅費應交增值稅銷項。收到錢之后借銀行 貸應收,我想知道的是開票這張票做賬貸方貸其他業(yè)務收入還是固定資產清理?
郭老師
2021 05/13 13:56
是的,是這么做的。固定資產清理。
84784978
2021 05/13 13:57
好的,謝謝老師
郭老師
2021 05/13 14:00
不用客氣,工作愉快。
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