問(wèn)題已解決

當(dāng)月我公司開(kāi)局一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,并且增值稅已經(jīng)申報(bào),但是無(wú)稅款繳納這種情況下,我公司可以先行把發(fā)票作廢對(duì)方公司作廢申報(bào)表重新申報(bào)嗎?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/08 19:16
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
不用這么麻煩,你這邊紅沖就可以,對(duì)方要開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票信息表給你
2021 05/08 19:19
海棠老師
2021 05/08 19:19
申報(bào)不用更改,下個(gè)月紅沖少交稅就行
84785043
2021 05/08 19:20
老師,你的意思就是跨月后對(duì)方提供紅字信息表。我公司開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票嗎
84785043
2021 05/08 19:21
老師那當(dāng)月發(fā)生發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票填還有物,不用做任何處理嗎?
84785043
2021 05/08 19:21
填開(kāi)有誤
海棠老師
2021 05/08 19:29
同學(xué),他那邊抵扣了,我們這邊紅沖,然后再開(kāi)一張正確的給他們
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