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加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額多余留抵部分 分錄需要反映嗎

84785043| 提問時(shí)間:2021 04/28 16:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021 04/28 16:59
84785043
2021 04/28 17:02
老師那多余部分 不用賬目反映嗎
maize老師
2021 04/28 17:13
?? 其他收益/營業(yè)外收入? 這個(gè)就是加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額,你是不是問進(jìn)項(xiàng)稅額多10%或者是15% 這個(gè)賬務(wù)處理,
maize老師
2021 04/28 17:13
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵減1% 話,這個(gè)對(duì)應(yīng)是按生產(chǎn)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 1% 貸原材料,
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