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宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,2019年6月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,從供貨方取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅為3.9萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅540元,并取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票; (2)外購生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備一臺,增值稅1.3萬元,已取得增值稅專用發(fā)票,設(shè)備已驗(yàn)收入庫;(3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入33.9萬元,已開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(4)銷售產(chǎn)品一批,已開具增值稅專用發(fā)票,增值稅2.6萬元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅315元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已結(jié)清。(5)接受其他企業(yè)投資一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為80萬元。(6)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額8萬元,增值稅1.04萬元。 該公司6月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額1.8萬元,計(jì)算該公司當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額。

84785004| 提問時(shí)間:2021 04/28 09:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 銷項(xiàng)稅額=33.9萬/1.13*13%+2.6萬 進(jìn)項(xiàng)稅額=3.9萬+540+1.3萬+315+80萬*13%++1.04萬 當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額,因?yàn)槭秦?fù)數(shù),不需要納稅
2021 04/28 09:10
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