宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,2019年6月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,從供貨方取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅為3.9萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅540元,并取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票; (2)外購生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備一臺,增值稅1.3萬元,已取得增值稅專用發(fā)票,設(shè)備已驗(yàn)收入庫;(3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入33.9萬元,已開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(4)銷售產(chǎn)品一批,已開具增值稅專用發(fā)票,增值稅2.6萬元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅315元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已結(jié)清。(5)接受其他企業(yè)投資一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為80萬元。(6)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額8萬元,增值稅1.04萬元。 該公司6月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額1.8萬元,計(jì)算該公司當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額。
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實(shí)務(wù)
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銷項(xiàng)稅額=33.9萬/1.13*13%+2.6萬
進(jìn)項(xiàng)稅額=3.9萬+540+1.3萬+315+80萬*13%++1.04萬
當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額,因?yàn)槭秦?fù)數(shù),不需要納稅
2021 04/28 09:10
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- (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額 7.8萬元,貨物驗(yàn)收入庫。另外,支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6.6萬元, =4 取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 225
- 一、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入300萬元。 2.轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額33.9萬元。 3.外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅10.5萬元。 4.發(fā)生購貨運(yùn)輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)40萬元。 5.接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款59萬元、增值稅7.67萬元。 6.購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款60萬元、增值稅7.8萬元。 計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅。 4180
- 購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款160000元,稅款20800元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用1500元,已取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票 1924
- 購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,上面注明的貨款金額60萬元、稅額7.8萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額0.54萬元。求進(jìn)項(xiàng)稅 387
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