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老師,我們是國家儲備企業(yè),銷售儲備糧食是免增值稅的,但是現(xiàn)在銷售給一家一般納稅人企業(yè),人家對方需要進項票,我們開的票對方企業(yè)怎么能抵扣?

84785030| 提問時間:2021 04/27 11:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您若不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,開具免稅發(fā)票,對方不能抵扣增值稅
2021 04/27 11:20
84785030
2021 04/27 11:25
我們是國家儲備出庫,屬于免稅的企業(yè),要是對方怎么確認(rèn)進項稅?
小林老師
2021 04/27 11:28
您好,對方是不能抵扣進項稅,除非您開專用發(fā)票
84785030
2021 04/27 11:32
老師,我們開專票也是免稅的,對方應(yīng)該填哪個報表,怎么計算確認(rèn)進項稅?
小林老師
2021 04/27 11:35
您好,您增值稅發(fā)票金額就是對方可以抵扣進項稅金額
84785030
2021 04/27 11:41
老師,我們開專票100000元,免稅,對方進項稅額怎么計算,填什么報表?
小林老師
2021 04/27 11:45
您好,您開票會顯示增值稅金額,若開具增值稅專用發(fā)票,對方根據(jù)增值稅金額抵扣進項稅。
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