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老師,我們分公司開的發(fā)票給業(yè)主,業(yè)主把部分工程款打到總公司去了,總公司說這是付給他的管理費,這個會計分錄如何做?

84785009| 提問時間:2021 04/24 20:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費 然后出一個委托總公司收款的證明 借管理費用貸應收賬款
2021 04/24 20:41
84785009
2021 04/24 21:05
老師,那這個管理費用可以稅前扣除嗎
郭老師
2021 04/24 21:09
得有發(fā)票 沒有發(fā)票不可以
84785009
2021 04/24 21:11
老師,那這個費用我可以一直掛著應收賬款,等以后工程完了再交嗎
84785009
2021 04/24 21:13
總公司也沒有管理費的經營范圍可以開什么票嗎?是不是就開不了票啊
郭老師
2021 04/24 21:19
屬于那一年的 你可以 借管理費用貸應付帳款 到時候應付和應收對沖 開服務費的都可以 咨詢服務的最好
84785009
2021 04/24 21:22
老師,業(yè)主把錢打到總公司,我可以分錄,借:銀行存款? ?總公司賬戶,貸:主營收入? ?應交稅費,借:管理費用? 總公司管理費,貸:銀行存款? 總公司,,可以這樣嗎
84785009
2021 04/24 21:22
因為我去年做的分錄是這樣的
郭老師
2021 04/24 21:23
你好 這個是分公司的分錄 可以
描述你的問題,直接向老師提問
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