問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳中,職工薪金支出調(diào)整表里面福利費(fèi)支出一行,是否包括需要納稅調(diào)增的商業(yè)保險(xiǎn)?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/23 14:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你的商業(yè)保險(xiǎn)為什么要納稅調(diào)增
2021 04/23 14:19
84785000
2021 04/23 14:20
給員工買的個(gè)人意外險(xiǎn)
辜老師
2021 04/23 14:23
這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi),是包含的
84785000
2021 04/23 14:24
你的意思即使這部分已經(jīng)納稅調(diào)增了,還要參與福利費(fèi)14%扣除限額的計(jì)算?
辜老師
2021 04/23 14:24
參與福利費(fèi)14%扣除限額的計(jì)算
84785000
2021 04/23 14:27
那是否包括沒(méi)有發(fā)票的福利費(fèi)?
辜老師
2021 04/23 14:31
你這個(gè)意外險(xiǎn)沒(méi)有發(fā)票嗎
84785000
2021 04/23 14:35
有必然關(guān)系嗎?不管是意外險(xiǎn)或是沒(méi)有發(fā)票的都是要納稅調(diào)增的。我只想問(wèn)的是填列福利費(fèi)一行,是否包括這些
辜老師
2021 04/23 14:36
有發(fā)票,就是作為福利費(fèi),按福利費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)稅前扣除的
84785000
2021 04/23 14:38
就像我填業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果有一部分是沒(méi)有票的,去納稅調(diào)增,就不可能以全部的業(yè)務(wù)招待費(fèi)再去計(jì)算限額,這樣不是少扣了?這個(gè)福利費(fèi)為何是以全部的包括已經(jīng)調(diào)增的還要參于14%的扣除限額?總覺得不合理
辜老師
2021 04/23 14:41
你的意思是,這個(gè)意外險(xiǎn)你要全額納稅調(diào)增,是吧
84785000
2021 04/23 14:42
是啊,是不可以稅前扣除的
辜老師
2021 04/23 14:47
那你就是不能包括的額
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