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建筑公司,2020年12月份開出10萬撥款發(fā)票,2021年1月開出兩張撥款發(fā)票分別是5萬、30萬,2021年1月進賬分別是10萬、5萬的工程款,30萬是2020年12月進的款,但公司2021年1月才開始建賬,這種情況該怎么進行賬務(wù)處理?

84784987| 提問時間:2021 04/23 10:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 發(fā)票是分開開的嗎?什么做的稅種核定
2021 04/23 10:47
84784987
2021 04/23 10:49
是的,查賬
樸老師
2021 04/23 11:06
什么做的稅種核定
84784987
2021 04/23 11:30
不懂什么意思
樸老師
2021 04/23 11:31
就是什么時候做的稅務(wù)登記
84784987
2021 04/23 11:34
2020年10月份做的
樸老師
2021 04/23 11:37
那就要從10月份開始建賬 11月就要報稅的
84784987
2021 04/23 11:40
但是1月以前我們沒有成本要怎么做?就是工程款到公賬,直接在公賬里面扣了稅款和管理費剩下的一筆轉(zhuǎn)施工老板了
樸老師
2021 04/23 11:56
同學你好 沒有成本票只能計入預(yù)付
84784987
2021 04/24 09:10
沒有成本,直接轉(zhuǎn)出的怎么寫分錄
樸老師
2021 04/24 10:07
借營業(yè)外支出 貸銀行存款
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