問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)入固定資產(chǎn)分錄:借固定資產(chǎn),貸銀行存款,次月計(jì)提折舊時(shí)借管理費(fèi)用折舊,貸累計(jì)折舊,分錄對(duì)嗎?為什么我的固定資產(chǎn)不平

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/21 22:52
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的 ,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2021 04/21 22:52
84784956
2021 04/21 22:53
老師是月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
紫藤老師
2021 04/21 22:54
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
84784956
2021 04/21 22:57
老師您講的是管理費(fèi)用折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧,累計(jì)折舊不是不用月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
紫藤老師
2021 04/21 22:57
管理費(fèi)用折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
紫藤老師
2021 04/21 22:57
累計(jì)折舊不用月結(jié)轉(zhuǎn)
84784956
2021 04/21 23:17
老師我明白了,謝謝
紫藤老師
2021 04/21 23:17
不客氣,如果對(duì)解答滿(mǎn)意可以五星好評(píng)哦
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