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老師請問在做賬時上月有留底的進項稅這個月怎么抵扣呀

84785013| 提問時間:2021 04/19 13:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,上個月的留抵稅在哪個稅目呢;
2021 04/19 13:35
84785013
2021 04/19 13:36
上月忘記結轉(zhuǎn)了
立紅老師
2021 04/19 13:37
同學你好,那就是還在進項稅額明細,是么
84785013
2021 04/19 13:38
正常是不是如果當月有進項稅留抵是不是要做一個進項稅轉(zhuǎn)出
84785013
2021 04/19 13:38
嗯嗯是的
立紅老師
2021 04/19 13:40
同學你好,如果是這樣,本月 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
84785013
2021 04/19 13:46
老師如果上學有留抵,應該是 借:應交稅費-銷項稅? 500 ? 貸:應交稅費-進項稅 1000 借:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 500
立紅老師
2021 04/19 13:47
同學你好,不用進項轉(zhuǎn)出;
84785013
2021 04/19 13:50
那我本月只需要吧這個進項稅加上就行啦對吧
立紅老師
2021 04/19 13:55
同學你好,那我本月只需要吧這個進項稅加上就行啦對吧——是的;
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