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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,收到辦公房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票,都是季度開票,但沒有付款,請問怎么做賬?是否需要攤銷計(jì)提?
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速問速答同學(xué)你好,
借,管理費(fèi)用一房租
借,管理費(fèi)用一物業(yè)費(fèi)
貸,應(yīng)付賬款;
2021 04/16 16:40
84784973
2021 04/16 17:03
不用攤銷嗎??
立紅老師
2021 04/16 17:49
同學(xué)你好,季度不用攤銷
84784973
2021 04/16 18:15
那按收到發(fā)票當(dāng)月直接入費(fèi)用?
立紅老師
2021 04/17 06:33
同學(xué)你好,是的,是可以的
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