問(wèn)題已解決

去年沒(méi)收到發(fā)票錯(cuò)誤入賬,借;管理費(fèi)用,貸:銀行存款,今年收到對(duì)方補(bǔ)開(kāi),該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/14 12:53
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羊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 放到去年的憑證就可以
2021 04/14 12:55
84785007
2021 04/14 12:56
審計(jì)說(shuō)需要重新調(diào)整分錄
羊老師
2021 04/14 12:58
還有一種做法 如果必須調(diào)整 通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目填,然后發(fā)票做到今年
84785007
2021 04/14 12:59
麻煩做下分錄可以嗎 新手 非常感謝
羊老師
2021 04/14 13:01
借:其他應(yīng)付款等 貸:以前年度損益調(diào)整 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
84785007
2021 04/14 13:22
事業(yè)單位沒(méi)有以前年度損益調(diào)整怎么辦
84785007
2021 04/14 13:30
是否可以原憑證沖紅字 重新錄入呢
羊老師
2021 04/14 14:00
可以紅字沖減之前的憑證
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