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咨詢借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款沖賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/14 11:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 金額不大的話 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
2021 04/14 11:58
84784957
2021 04/14 13:39
不對(duì)吧老師,是不是應(yīng)該這么沖
王超老師
2021 04/14 13:45
你好,你對(duì)比一下你之前的問(wèn)題和這張圖片,是兩個(gè)不同的問(wèn)題的
84784957
2021 04/14 13:46
那個(gè)沖賬是不是應(yīng)該像我這么做?
王超老師
2021 04/14 13:48
你好,你沖賬是沖什么?前面的是有管理費(fèi)用科目的,后面的有實(shí)收資本科目的
84784957
2021 04/14 13:49
就是吧我賬上沒(méi)有錢,先掛賬借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款然后呢,賬上有錢了
王超老師
2021 04/14 13:52
你好,不是的,你要直接沖的 借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款
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