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(1)以現(xiàn)金支付a材料運(yùn)費(fèi)800元,增值稅72元,材料已驗(yàn)收入庫. (2)從宏達(dá)工廠購入甲乙兩種材料,甲材料1800千克,每千克30元,乙材料1200千克,每千克35元,增值稅稅率13%,材料尚在運(yùn)輸途中,貨款未付。 (3)以銀行存款支付上述(2)材料運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元,以現(xiàn)金200元支付裝卸費(fèi),運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)按兩種材料重量比例分配 求寫出會(huì)計(jì)分錄

84785037| 提問時(shí)間:2021 04/14 08:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 (1) 借:原材料—a材料 800??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)72,?? 貸:庫存現(xiàn)金872 (2) 借:在途物資—甲材料1800*30??, 在途物資—乙材料1200*35, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(1800*30+1200*35)*13%,?? 貸:應(yīng)付賬款 (3) 借:在途物資—甲材料(1000+200)*1800/(1800+1200)??, 在途物資—乙材料(1000+200)*1200/(1800+1200), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)90,?? 貸:銀行存款1090, 庫存現(xiàn)金200
2021 04/14 08:39
84785037
2021 04/14 08:46
您好,銷售產(chǎn)品,產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi),另外用銀行存款支付運(yùn)費(fèi),裝卸費(fèi) 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 是這樣寫嗎?
鄒老師
2021 04/14 08:46
你好,是的,是這樣的?
84785037
2021 04/14 08:48
發(fā)票中,金額填寫錯(cuò)誤,單位名稱不完整,處理辦法是因有出具單位重開,不得隨意更正嗎?
鄒老師
2021 04/14 08:48
你好,是的,是這樣的
84785037
2021 04/14 09:05
錯(cuò)誤性質(zhì)和更正方法 怎么進(jìn)行更正?
鄒老師
2021 04/14 09:07
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
84785037
2021 04/14 09:08
那好的,您告訴我這個(gè)憑證哪里錯(cuò)?
鄒老師
2021 04/14 09:10
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
84785037
2021 04/14 09:11
科目余額表中,存貨等于原材料加庫存商品加生產(chǎn)成本,對嗎?
鄒老師
2021 04/14 09:12
“存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”
84785037
2021 04/14 09:13
那包括生產(chǎn)成本嗎?
鄒老師
2021 04/14 09:14
你好,是包括生產(chǎn)成本的
84785037
2021 04/14 09:23
在科目余額表中,應(yīng)收賬款,借方金額為十萬,貸方金額為五萬,貸方金額是計(jì)入預(yù)收賬款,還是和解借方應(yīng)收賬款相減?
鄒老師
2021 04/14 09:24
你好,科目余額表是匯總一起的,資產(chǎn)負(fù)債表才是分別計(jì)算填寫
84785037
2021 04/14 09:25
就是借方應(yīng)收賬款,減去貸方應(yīng)收賬款嗎?那科目中的預(yù)收賬款應(yīng)該填寫什么?
鄒老師
2021 04/14 09:29
你好,余額表中的預(yù)收賬款,就是預(yù)收賬款明細(xì)賬的借貸方余額之和
84785037
2021 04/14 09:40
是這樣寫嗎?
鄒老師
2021 04/14 09:45
你好,余額表中的預(yù)收賬款,就是預(yù)收賬款明細(xì)賬的借貸方余額之和 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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