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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月帳里是把稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280算在了加計抵減的基數(shù)里,相當(dāng)于我加計抵減多計提了28塊,這28塊我4月份怎么調(diào)整呢?
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速問速答你好,之前的分錄是怎么做的?
2021 04/13 17:44
84784990
2021 04/13 17:49
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額貸:營業(yè)外收入-加計抵減,我上個月都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項稅了,這個月我就不知道該怎么調(diào)整了
郭老師
2021 04/13 17:51
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84784990
2021 04/13 17:58
那老師,我未交增值稅怎么調(diào)整呢,我的未交增值稅是結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,也是同樣直接做負(fù)數(shù)嗎?
郭老師
2021 04/13 18:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2021 04/13 18:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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