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小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何寫

84784953| 提問時(shí)間:2021 04/13 10:01
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021 04/13 10:05
84784953
2021 04/13 10:09
計(jì)提增值稅的分錄呢
韋老師
2021 04/13 10:12
增值稅不用計(jì)提,確認(rèn)收入的時(shí)候這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784953
2021 04/13 10:13
哦哦,好的
84784953
2021 04/13 10:13
那我確認(rèn)收入的時(shí)候沒有提增值稅,可以現(xiàn)在一次性提嗎?
84784953
2021 04/13 10:18
我們的發(fā)票都是收款的時(shí)候才開的,而且今年收的是去年的應(yīng)收款,只是一季度發(fā)票開超了,要繳納增值稅,所以我確認(rèn)收入的時(shí)候沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在發(fā)票開超了要繳納增值稅,我可以用預(yù)交增值稅這個(gè)科目來計(jì)提嗎?
韋老師
2021 04/13 10:27
建議你還是確認(rèn)收入的時(shí)候就確認(rèn)增值稅哦
84784953
2021 04/13 12:01
那個(gè)增值稅是不影響利潤的嗎?
韋老師
2021 04/13 12:27
增值稅不影響利潤的
84784953
2021 04/13 12:43
我之前確認(rèn)收入的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在可以用預(yù)交增值稅科目計(jì)提嗎
84784953
2021 04/13 13:42
還是用主營業(yè)務(wù)收入科目來計(jì)提??
韋老師
2021 04/13 14:07
你可以月末做增值稅分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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