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請問:利息入帳如何做會(huì)計(jì)分錄?

84784988| 提問時(shí)間:2021 04/10 20:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方紅字 借:銀行存款 借方藍(lán)字
2021 04/10 20:53
84784988
2021 04/10 20:54
都是記在借方,是嗎?可是剛才有個(gè)老師說借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)正確嗎?
bamboo老師
2021 04/10 20:58
都是記在借方 如果是軟件做賬的話 最好不要這樣? 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)不到財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額
84784988
2021 04/10 21:00
對了,就是這個(gè)問題,我是快帳軟件做帳的。是按照您所說的會(huì)計(jì)分錄做嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)好像也是負(fù)數(shù)是嗎?
84784988
2021 04/10 21:03
利息收入我這樣做的會(huì)計(jì)分錄對嗎?
bamboo老師
2021 04/10 21:07
您科目用的不對啊 應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用啊 不是銀行存款啊
84784988
2021 04/10 21:16
哦~明白了。我們是小微企業(yè),公司開出發(fā)票,這樣做會(huì)計(jì)分錄對嗎?主要是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是記:應(yīng)交未交增值稅
bamboo老師
2021 04/10 21:24
小規(guī)模納稅人 就您憑證上這樣寫分錄正確的
84784988
2021 04/10 21:35
謝謝老師
bamboo老師
2021 04/10 21:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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