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老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除算嗎?還是年度匯算清繳的時(shí)候算?

84784948| 提問時(shí)間:2021 04/10 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,匯算清交的時(shí)候加計(jì)扣除。
2021 04/10 10:34
84784948
2021 04/10 10:36
這樣是不是有研發(fā)費(fèi)用的企業(yè)都要退稅了,2021年開始研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%了吧?
郭老師
2021 04/10 10:36
不一定的,這個(gè)如果有調(diào)整的業(yè)務(wù),比如調(diào)增的,它可以直接抵扣了這些調(diào)增的業(yè)務(wù)。
84784948
2021 04/10 10:39
公司銷售少,有營業(yè)外收入,導(dǎo)致利潤季度暫時(shí)高,整個(gè)年度可能是虧損狀態(tài),這預(yù)繳怎么填比較好,企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候可以少填寫利潤嗎?
郭老師
2021 04/10 10:41
你好,可以暫估一個(gè)費(fèi)用。
84784948
2021 04/10 10:52
少填不可以是嗎?季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,這個(gè)兩個(gè)會匹配比較嗎?
郭老師
2021 04/10 10:55
少填寫不可以,除非你賬上少做,有的地方會有比對。
郭老師
2021 04/10 10:55
比對的是根據(jù)你的增值稅銷售額和呢所得稅的營業(yè)收入來。
84784948
2021 04/10 10:59
比對的是根據(jù)增值稅銷售額和所得稅的營業(yè)收入來?老師,這個(gè)不太理解,不是根據(jù)我做的賬申報(bào)的真實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表比對嗎?
郭老師
2021 04/10 11:01
你好是的,你的利潤表和所得稅的為什么不一致?不應(yīng)該都一致的嘛,一致的情況下就比對增值稅和企業(yè)所得稅的。
84784948
2021 04/10 11:03
如果是一致的,一致的情況下還要比對增值稅和企業(yè)所得稅?
郭老師
2021 04/10 11:21
你好 對的 需要比對的
84784948
2021 04/10 11:27
老師,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么查看合理?
郭老師
2021 04/10 11:30
賬上的收入和增值稅申報(bào)表的銷售額還有利潤表,所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入 核對
84784948
2021 04/10 11:35
好的,謝謝老師
郭老師
2021 04/10 12:47
不用客氣,工作愉快。
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