問題已解決

老師好,我方購買了商品 實(shí)付款是扣除優(yōu)惠的價格 賣方給我們開票開的優(yōu)惠前的金額 是專票, 這種情況我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

84784952| 提問時間:2021 04/09 14:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問優(yōu)惠的金額對方開紅字發(fā)票嗎
2021 04/09 14:55
84784952
2021 04/09 15:02
沒有,就是開了一張優(yōu)惠前的總金額發(fā)票。
bamboo老師
2021 04/09 15:05
那收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
84784952
2021 04/09 15:07
這不是就問您該怎么處理呢么?等于就是,這個商品本來是100元,最后優(yōu)惠成80了,但他還是給我開了100元的發(fā)票,我實(shí)際支付的銀行存款只有80。
bamboo老師
2021 04/09 15:08
借:庫存商品? 80的不含稅金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸:銀行存款? 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?20對應(yīng)的稅額
84784952
2021 04/09 15:20
如果是有紅字折扣發(fā)票,是不是直接按折扣后的金額入庫存商品就行。
84784952
2021 04/09 15:24
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)最后去哪里了
bamboo老師
2021 04/09 15:37
是的?有紅字折扣發(fā)票,是直接按折扣后的金額入庫存商品就行 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)最后跟銷售稅額一樣的要結(jié)轉(zhuǎn)啊?
84784952
2021 04/09 15:39
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
bamboo老師
2021 04/09 15:39
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784952
2021 04/09 15:39
分錄怎么做呢
bamboo老師
2021 04/09 15:40
請問您平時結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么寫的分錄? 因?yàn)檎2恍枰總€月都寫? 年末的時候結(jié)平就好了
84784952
2021 04/09 15:45
您就講正常標(biāo)準(zhǔn)的年末處理分錄方法就可以,謝謝。
bamboo老師
2021 04/09 15:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784952
2021 04/09 15:53
老師,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,然后等增值稅交了,就借,已交增值稅,貸銀行了。這個金額反正還是我們要交的稅。
bamboo老師
2021 04/09 15:54
是的 跟正常的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一樣處理 只是科目有點(diǎn)不一樣
84784952
2021 04/09 15:55
好的,謝謝老師
bamboo老師
2021 04/09 15:55
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