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公司沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的機(jī)器設(shè)備已計(jì)提完,出售是按照3%征收率減按2%征收增值稅?

84785029| 提問時(shí)間:2021 04/08 13:02
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,爭取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!
你好,同學(xué)是這個(gè)意思,是按這個(gè)政策計(jì)算。
2021 04/08 13:02
84785029
2021 04/08 13:04
一般納稅人,是開3%的專票按2%征收增值稅嗎?
李芬老師
2021 04/08 13:05
你好同學(xué)簡易征稅只能開普通發(fā)票。
84785029
2021 04/08 13:07
一般納稅人,是開3%的普票按2%征收增值稅嗎?
李芬老師
2021 04/08 13:07
你好,同學(xué),是這個(gè)意思。
84785029
2021 04/08 13:09
如果開13%或3%的專票呢?是要按13%或3%繳納增值稅
李芬老師
2021 04/08 13:11
同學(xué),是按這個(gè)意思來的。
84785029
2021 04/08 13:40
486.54是怎么算的?
李芬老師
2021 04/08 13:43
你好,同學(xué),你這個(gè)算的是不正確的呀。
84785029
2021 04/08 13:44
要怎么算呢?
李芬老師
2021 04/08 13:44
你好同學(xué),兩萬五千三除以1.03乘以0.02。
84785029
2021 04/08 13:50
這個(gè)是以前的減半征收,出售自己使用過的是按照3%征收率減按2%征收增值稅有政策文件嗎?可以告訴我文件號嗎?
李芬老師
2021 04/08 13:53
同學(xué),你是2014年之前買入的嗎?
84785029
2021 04/08 13:54
2014年以前買的,沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)。
李芬老師
2021 04/08 13:58
本公告自2012年2月1日起施行。此前已發(fā)生并已經(jīng)征稅的事項(xiàng),不再調(diào)整;此前已發(fā)生未處理的,按本公告規(guī)定執(zhí)行?!?伍、根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅征收率政策的通知》(財(cái)稅〔2014〕57號)的規(guī)定:“一、《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2009〕9號)第二條第(一)項(xiàng)和第(二)項(xiàng)中‘按照簡易辦法依照4%征收率減半征收增值稅’調(diào)整為‘按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅’?!?/div>
84785029
2021 04/08 13:58
沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng),按照3%征收率減按2%征收增值稅。如果是抵扣過進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)呢也是一樣嗎?
李芬老師
2021 04/08 13:59
你好,如果你抵扣的話,你要按現(xiàn)在的稅率開具發(fā)票。
84785029
2021 04/08 14:00
賬務(wù)處理和分錄有嗎?
李芬老師
2021 04/08 14:01
你只要把是你那個(gè)會(huì)計(jì)分錄里面的金額改一下就行了吧,把應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額改。兩萬五千三除以1.03,乘以0.02,寫這個(gè)金額就行。
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