問題已解決
老師,我接手了一家公司的賬,這個公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進出口業(yè)務,但是在應交稅費的借方卻一直掛賬應交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個應交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會計接手的時候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會計的再上一任給做賬做錯了,所以一直錯了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財務報表很別扭,應交稅費總賬科目余額就變?yōu)樨摂?shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會好一些呢
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速問速答同學您好,都是在借方的是嗎
2021 04/06 21:18
84785003
2021 04/06 21:21
應交稅費應交增值稅-出口抵內(nèi)銷的是借方余額,但是應交稅費應交印花稅是貸方余額,按理來說,印花稅這個貸方是需要交的對吧,可是兩年多一直掛賬,可能之前的會計做錯了還是怎么回事的,但是現(xiàn)在有辦法給處理掉這兩筆余額嗎
文老師
2021 04/06 21:24
也可以理解為印花稅多計提了,通過以前年度損益調(diào)整科目沖了
84785003
2021 04/06 21:27
那這個出口抵內(nèi)銷的增值稅的借方余額也通過以前年度損益調(diào)整直接調(diào)到未分配利潤?我公司是小企業(yè)會計準則,貌似沒這個科目,我直接通過未分配利潤調(diào)整可以的嗎,按理來說是不是還可能涉及到補交企業(yè)所得稅呢
文老師
2021 04/06 21:44
應該來說出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應該在貸方的,您應交增值稅下面其他科目還有余額嗎
84785003
2021 04/06 21:55
應交稅費下面沒有其他余額,有的只是當月銷項進項再結(jié)轉(zhuǎn)正常交當月增值稅,就都是平的,只是有這個出口抵內(nèi)銷的借方余額跟應交稅費應交印花稅的貸方余額,而且還是兩年前的掛賬,因為最早的會計做的i其他賬都有問題,很多都是錯的,所以這就是個遺留問題,現(xiàn)在我也管不了之前那么多,只是想給它消掉
文老師
2021 04/06 21:58
那您就沖減收入,因為外銷的時候做的免稅收入,可能沒有把視同內(nèi)銷的銷項稅額剔除出來,然后就直接交稅了所以就在借方了
文老師
2021 04/06 21:59
也可以直接用利潤分配——未分配利潤
84785003
2021 04/06 22:00
好的,那印花稅的余額就直接調(diào)整到未分配利潤里可以嗎
84785003
2021 04/06 22:03
明白了,謝謝老師哈
文老師
2021 04/06 22:04
是的,不客氣,這是我們的職責所在
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