老師,我接手了一家公司的賬,這個(gè)公司本來(lái)是屬于普通商貿(mào)公司,沒(méi)有進(jìn)出口業(yè)務(wù),但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個(gè)應(yīng)交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會(huì)計(jì)接手的時(shí)候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會(huì)計(jì)的再上一任給做賬做錯(cuò)了,所以一直錯(cuò)了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財(cái)務(wù)報(bào)表很別扭,應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會(huì)好一些呢
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答同學(xué)您好,都是在借方的是嗎
2021 04/06 21:18
84785003
2021 04/06 21:21
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口抵內(nèi)銷的是借方余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅是貸方余額,按理來(lái)說(shuō),印花稅這個(gè)貸方是需要交的對(duì)吧,可是兩年多一直掛賬,可能之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了還是怎么回事的,但是現(xiàn)在有辦法給處理掉這兩筆余額嗎
文老師
2021 04/06 21:24
也可以理解為印花稅多計(jì)提了,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖了
84785003
2021 04/06 21:27
那這個(gè)出口抵內(nèi)銷的增值稅的借方余額也通過(guò)以前年度損益調(diào)整直接調(diào)到未分配利潤(rùn)?我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,貌似沒(méi)這個(gè)科目,我直接通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整可以的嗎,按理來(lái)說(shuō)是不是還可能涉及到補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢
文老師
2021 04/06 21:44
應(yīng)該來(lái)說(shuō)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)該在貸方的,您應(yīng)交增值稅下面其他科目還有余額嗎
84785003
2021 04/06 21:55
應(yīng)交稅費(fèi)下面沒(méi)有其他余額,有的只是當(dāng)月銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)正常交當(dāng)月增值稅,就都是平的,只是有這個(gè)出口抵內(nèi)銷的借方余額跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅的貸方余額,而且還是兩年前的掛賬,因?yàn)樽钤绲臅?huì)計(jì)做的i其他賬都有問(wèn)題,很多都是錯(cuò)的,所以這就是個(gè)遺留問(wèn)題,現(xiàn)在我也管不了之前那么多,只是想給它消掉
文老師
2021 04/06 21:58
那您就沖減收入,因?yàn)橥怃N的時(shí)候做的免稅收入,可能沒(méi)有把視同內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額剔除出來(lái),然后就直接交稅了所以就在借方了
文老師
2021 04/06 21:59
也可以直接用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785003
2021 04/06 22:00
好的,那印花稅的余額就直接調(diào)整到未分配利潤(rùn)里可以嗎
84785003
2021 04/06 22:03
明白了,謝謝老師哈
文老師
2021 04/06 22:04
是的,不客氣,這是我們的職責(zé)所在
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