問題已解決

老師,你好!我想咨詢關(guān)于紅字發(fā)票的開具。對方把自己的稅號提供錯(cuò)了,現(xiàn)在要求我們重新開發(fā)票。并切已經(jīng)跨年度,我們該怎么處理呢?

84785040| 提問時(shí)間:2021 04/02 10:50
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
你好同學(xué),對方是否已經(jīng)抵扣?如果抵扣的話,要對方開紅字信息表給你們開紅字發(fā)票。
2021 04/02 10:51
84785040
2021 04/02 10:54
老師對方?jīng)]有抵扣
李芬老師
2021 04/02 10:55
你好,同學(xué),如果對方?jīng)]有抵扣。你直接開紅字發(fā)票就行了。
84785040
2021 04/02 10:58
老師是增值稅專用發(fā)票也可以直接開具嗎
李芬老師
2021 04/02 10:59
你好,同學(xué)是的,可以的,因?yàn)樗鼪]有抵扣。
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