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老師,增值稅申報時,控稅盤的服務(wù)費(fèi)是能抵扣的,但是應(yīng)該填在申報表的什么地方啊

84785036| 提問時間:2021 04/01 11:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 填附表四 減免表和主表23
2021 04/01 11:23
84785036
2021 04/01 11:28
老師主表23是寫的本期預(yù)繳稅額嘛
84785036
2021 04/01 11:29
但是附表四是哪個,沒找到
玲老師
2021 04/01 11:34
你是你是小規(guī)模納稅人吧填寫在18行。
玲老師
2021 04/01 11:34
您好 在填寫減免表。
84785036
2021 04/01 11:37
對,小規(guī)模,但是18行不是自己生成的嗎,可以改嗎,還有減免表那個是這張表嗎,應(yīng)該填在哪
玲老師
2021 04/01 11:37
是這張表 主表18行手動填寫。
84785036
2021 04/01 11:39
那減免表這張我應(yīng)該填在哪點(diǎn)啊,老師
玲老師
2021 04/01 11:49
你本期這個進(jìn)項(xiàng)需要抵扣嗎?
84785036
2021 04/01 11:50
需要,要交增值稅
84785036
2021 04/01 11:53
老師是填在減免項(xiàng)目本期發(fā)生額那項(xiàng)啊
玲老師
2021 04/01 11:53
您好 填寫在234列里面。
84785036
2021 04/01 11:55
老師,是這里嗎
玲老師
2021 04/01 11:55
就是這里頭按照我上面回復(fù)的填寫。
84785036
2021 04/01 11:56
好的,謝謝
玲老師
2021 04/01 11:56
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