問(wèn)題已解決

1.只發(fā)了工資,匯算清繳申報(bào)表(A類)表需要填哪里? 2.只有工資,截圖里需要勾選嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/30 09:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1 ,需要填寫基本信息表,還有納稅調(diào)整表,職工薪酬表,彌補(bǔ)虧損表,固定資產(chǎn)沒(méi)有嗎?滿足小型微利不需要填寫收入成本期間費(fèi)用表,
2021 03/30 09:54
84784998
2021 03/30 10:05
沒(méi)有固定資產(chǎn),只有填貨幣資金
maize老師
2021 03/30 10:11
沒(méi)有,那這個(gè)對(duì)應(yīng)值勾選納稅調(diào)整表,職工薪酬表,彌補(bǔ)虧損表?基本信息表
maize老師
2021 03/30 10:12
可以選擇話,我看有學(xué)員截圖是直接默認(rèn)選擇幾個(gè),固定資產(chǎn)有,你要是默認(rèn)有,直接打開保存可以
84784998
2021 03/30 10:15
就這幾個(gè)默認(rèn)表
84784998
2021 03/30 10:17
只有工資,下面這個(gè)表具體填哪里
maize老師
2021 03/30 10:23
按你這個(gè)利潤(rùn)表上本年累計(jì)數(shù)填寫就可以,只有工資也需要做賬呢,
84784998
2021 03/30 10:24
利潤(rùn)表里都是0,我把工資填在了資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款里了
maize老師
2021 03/30 10:34
你不是計(jì)提嗎,計(jì)提做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,那利潤(rùn)表就有金額,呢,你做分錄做啥,
84784998
2021 03/30 10:39
以前認(rèn)識(shí)一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)的,放到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付款里,就是報(bào)稅,沒(méi)有其他賬本
84784998
2021 03/30 10:39
那年度報(bào)表要怎么改呢
maize老師
2021 03/30 10:47
你這個(gè)掛其他應(yīng)付款,那這個(gè)別的都沒(méi)有,你這個(gè)看不出來(lái)是工資,個(gè)稅申報(bào)這個(gè)工資嗎,沒(méi)有,那你這個(gè)直接打開保存,提交完事,沒(méi)有需要填寫,
maize老師
2021 03/30 10:47
申報(bào)需要去補(bǔ)憑證,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,工資,之后對(duì)應(yīng)改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 ,之后去管理費(fèi)用 填寫這個(gè)工資,職工薪酬表,要是這個(gè)工資發(fā)話,你這個(gè)對(duì)應(yīng)稅收金額和賬載金額是一樣的
84784998
2021 03/30 10:48
個(gè)稅有申報(bào)的,需要把前面的報(bào)表改過(guò)來(lái)嗎
84784998
2021 03/30 10:50
工資也就是掛個(gè)名的,沒(méi)有發(fā)
maize老師
2021 03/30 10:54
沒(méi)有發(fā)個(gè)稅申報(bào)這個(gè)對(duì)應(yīng)是不是填寫數(shù)據(jù),這個(gè)填寫需要去更正個(gè)稅申報(bào)這個(gè),沒(méi)有發(fā)你這個(gè)也不能稅前扣除,對(duì)應(yīng)1改賬 之后職工薪酬表,要是這個(gè)工資發(fā)話,你這個(gè)對(duì)應(yīng)稅收金額0和賬載金額是你計(jì)提,或者是你這個(gè)不填寫,就按你直接掛其他應(yīng)付款下面,個(gè)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)更正申報(bào),0申報(bào),
84784998
2021 03/30 10:55
下次季度報(bào)表再填在管理費(fèi)用里了,這次就這樣0報(bào)羅
84784998
2021 03/30 10:59
就是掛個(gè)名,工資沒(méi)發(fā),銀行沒(méi)開通,這次匯算清繳就直接0報(bào),是嗎?上面發(fā)給你所得稅表是不是直接0報(bào)呢?
84784998
2021 03/30 11:01
你發(fā)的是不是填寫數(shù)據(jù)?不懂
maize老師
2021 03/30 11:08
是的,我是告訴你咋填寫,你要是這個(gè)不改話,個(gè)稅是不是直接0申報(bào),這個(gè)對(duì)應(yīng)那這個(gè)直接0申報(bào)不需要填寫了
84784998
2021 03/30 11:22
現(xiàn)在我只把年報(bào)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用填上數(shù)字了,可以嗎?我再去填匯算清繳里的數(shù)字
maize老師
2021 03/30 11:28
你先回復(fù)我你的個(gè)稅那個(gè)本期收入有沒(méi)有數(shù)字?
84784998
2021 03/30 11:30
個(gè)稅有申報(bào)的
maize老師
2021 03/30 11:36
我知道有申報(bào),這個(gè)申報(bào)有沒(méi)有數(shù)據(jù),直接0申報(bào)還是啥,有數(shù)據(jù)實(shí)際沒(méi)有發(fā),1 需要先去更正申報(bào)個(gè)稅,。 一、綜合所得申報(bào)更正 ? ? ?先看看最常見(jiàn)的綜合所得申報(bào)更正。? ? ?綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。 ? ? ?具體操作步驟? ??1、啟動(dòng)更正? ? ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ? ? ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ? ? ?③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。? ? ?④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 ?2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無(wú)法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 ? ? ??2.更正申報(bào)填寫? ? ?點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 ? ? ?選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。? 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。? ? ???? ?3. 稅款計(jì)算? ? ?在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 ????4. 附表填寫? 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 ? ? ?5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納? ? 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過(guò)【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過(guò)【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 ? ???6. 撤銷更正? ? ?如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無(wú)法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒:1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過(guò)的,或扣繳客戶端沒(méi)有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
maize老師
2021 03/30 11:37
沒(méi)有發(fā)工資是不能申報(bào)個(gè)稅的,
maize老師
2021 03/30 11:38
=先去更正個(gè)稅申報(bào), ,2 你這個(gè)直接利潤(rùn)表0 ,資產(chǎn)負(fù)債表掛其他應(yīng)付款可以,這個(gè)匯算清繳對(duì)應(yīng)這個(gè)你只填寫基本信息表之后剩下直接空表保存提交
84784998
2021 03/30 11:41
個(gè)稅申報(bào)有數(shù)字的,不是0報(bào)
maize老師
2021 03/30 11:46
先去更正個(gè)稅申報(bào),? ?沒(méi)有發(fā)工資 需要去更正不能按有數(shù)據(jù)去申報(bào) 更正改為0申報(bào) 本期收入是0?
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