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公賬轉(zhuǎn)私人賬戶的材料款,如何處理,稅務(wù)局承認(rèn)。對(duì)方私人開(kāi)了發(fā)票,是否認(rèn)同?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/29 15:45
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票是認(rèn)同的;
2021 03/29 15:46
84785001
2021 03/29 15:47
您好,老師。對(duì)方開(kāi)不了票呢?
84785001
2021 03/29 15:49
還有,公賬轉(zhuǎn)給法人,和股東的款項(xiàng),實(shí)際用途是付材料款的,因?yàn)椴牧峡罘绞莻€(gè)人賬戶,所以才由法人付款的。那么這個(gè)怎樣處理?賬務(wù)上是法人欠公司錢(qián),這個(gè)怎么處理平掉呢?
立紅老師
2021 03/29 15:52
同學(xué)你好,對(duì)方不能開(kāi)票,這個(gè)材料成本不能在稅前扣除的;是沖減公司欠法人的款項(xiàng);
84785001
2021 03/29 15:53
長(zhǎng)期下去不就是算作分紅交所得稅了嗎?
立紅老師
2021 03/29 15:54
同學(xué)你好,這個(gè)是已經(jīng)交過(guò)企業(yè)所得稅后的凈利潤(rùn) ,不再交企業(yè)所得稅的;
84785001
2021 03/29 16:03
我說(shuō)的這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生后怎么處理弄平,還沒(méi)有交企業(yè)所得稅
立紅老師
2021 03/29 16:51
同學(xué)你好, 借,原材料等 貸,其他應(yīng)收款-法人
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