問題已解決
老師,我是**方,我這邊也需要做賬務(wù)處理。 1,我將材料款打入被**方代我們開的專用賬戶支付材料款怎么賬務(wù)處理? 2,業(yè)主方將錢打入該專用賬戶怎么處理?
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速問速答同學(xué)你好
你們這叫墊付做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2.收到錢
借銀行
貸其他應(yīng)收款
2021 03/26 08:28
84784998
2021 03/26 08:29
打款給被**方我知道掛其他應(yīng)收款,那么從該賬戶支付材料款時(shí),我這邊也要做賬,怎么做呢
樸老師
2021 03/26 08:30
付款的時(shí)候你不用做的哦
84784998
2021 03/26 08:32
我不用做,那我的成本怎么進(jìn)去,我們這邊要求需要一個(gè)完整的賬務(wù)處理,同樣要核算收入,成本費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理
樸老師
2021 03/26 08:34
付款的時(shí)候你已經(jīng)做了
借其它應(yīng)收款
貸銀行存款
收到發(fā)票的時(shí)候才做
借庫存商品
貸銀行存款
然后你賣給被**方,給被**方開票
84784998
2021 03/26 08:37
我們不給被**方開票,直接是材料商開票給被**方,但是,我們一樣要進(jìn)行成本核算,另外怎么會(huì)有兩筆銀行存款什么意思呢?
樸老師
2021 03/26 08:40
上面那個(gè)是
借庫存商品
貸其他應(yīng)收款
如果按你說的這個(gè)你是做內(nèi)賬吧
外賬不用你做材料的
你直接做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
收到錢
借銀行
貸其他應(yīng)收款
內(nèi)賬就和我第二次給你的分錄一樣的做法了
借其它應(yīng)收款
貸銀行存款
借原材料
貸其他應(yīng)收款
借工程施工
貸原材料
84784998
2021 03/26 09:12
被**方代我們開的專戶是要體現(xiàn)在我賬務(wù)上的,是嗎?另外被**開票給業(yè)主,發(fā)票復(fù)印件給到我,我這邊是不是做借:其他應(yīng)收款 貸:主營收入, 錢轉(zhuǎn)到這個(gè)代開的專用戶,我再做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
樸老師
2021 03/26 09:17
對(duì)的
2.對(duì)的
這樣做就行
84784998
2021 03/26 09:28
1,轉(zhuǎn)款到被**為我們開的專用戶借:其他應(yīng)收—被**方 貸:銀行存款——我方個(gè)人賬戶
2,付款到材料商(收到發(fā)票)
借:原材料
貸:其他應(yīng)收—被**方
3,收到被掛方開給業(yè)主的發(fā)票復(fù)印件
借:其他應(yīng)收—被**方
貸:主營收入
4,專戶收到業(yè)主方打入的工程款
借:銀行存款 —專用賬戶
貸:其他應(yīng)收—被**方
老師,是這樣嗎?但是,我之前個(gè)人賬戶上轉(zhuǎn)給被**方的錢怎么收回呢?平不了賬啊
樸老師
2021 03/26 09:31
你收到收入和你墊付的材料款不沖突呀
你收到錢開發(fā)票才確認(rèn)收入的
墊付的還得收回來才行的
84784998
2021 03/26 09:36
那我這個(gè)處理對(duì)嗎?麻煩你給我列一下呢
樸老師
2021 03/26 09:39
付款到材料商(收到發(fā)票)
借其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
3,收到被掛方開給業(yè)主的發(fā)票復(fù)印件
借:其他應(yīng)收—被**方
貸:主營收入
4,專戶收到業(yè)主方打入的工程款
借:銀行存款 —專用賬戶
貸:其他應(yīng)收—被**方
84784998
2021 03/26 09:49
前面轉(zhuǎn)款到專戶付款材料商(收到發(fā)票)借:其他應(yīng)收—被**方 貸:銀行存款—個(gè)人賬戶,那么收到發(fā)票,就是借:原材料 貸:其他應(yīng)收—被**方,關(guān)鍵我個(gè)人賬戶出去的這個(gè)錢沖不了賬啊
樸老師
2021 03/26 09:54
那你要做其他應(yīng)收款個(gè)人
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