問題已解決
老師科目匯總表里收入欄減掉成分費用欄的金額是不是應(yīng)該等于利潤借方?貸方的金額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,是這樣,是的,您說是對的,
2021 03/25 13:51
84785029
2021 03/25 15:12
老師,預(yù)收的學(xué)費,給孩子退回,我做成了借收入貸現(xiàn)金,應(yīng)該怎么調(diào)整錯誤
maize老師
2021 03/25 15:20
?借收入 負數(shù),借現(xiàn)金,貸現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入??
maize老師
2021 03/25 15:20
?借收入 負數(shù),借現(xiàn)金,貸現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入? ?負數(shù),寫掉了,忽略上面一條回復(fù)
84785029
2021 03/25 15:34
老師期末預(yù)收貸方有100,是因為把預(yù)付貸方100記在預(yù)收里怎么調(diào)整
maize老師
2021 03/25 15:42
貸預(yù)收-100 貸預(yù)付賬款100
84785029
2021 03/25 15:47
借方是什么
84785029
2021 03/25 15:51
我做的分錄是借成本貸預(yù)付100 ,結(jié)果年末資產(chǎn)表里有預(yù)收100,我第二年調(diào)整的分錄怎么zuo?q
maize老師
2021 03/25 15:57
沒有貸方這個,貸預(yù)收-100 貸預(yù)付賬款100?
84785029
2021 03/25 16:04
我分錄直接貸預(yù)收100貸預(yù)付100就可以?這就調(diào)整過來了嗎,
maize老師
2021 03/25 16:06
是的,這樣調(diào)過來就可以是的
84785029
2021 03/25 16:47
老師上年一條關(guān)于退費的調(diào)整,我的預(yù)收賬款貸方是一直有應(yīng)退費的金額掛在上面怎么處理
maize老師
2021 03/25 16:49
預(yù)收你賬上不是做收入嗎,咋是預(yù)收掛著?重復(fù)做了?
maize老師
2021 03/25 16:49
借銀行貸預(yù)收,你退做借預(yù)收貸銀行,你退做啥,
84785029
2021 03/25 16:59
我收學(xué)費是借現(xiàn)金100貸預(yù)收100,確認收入是借預(yù)收80貸收入80 退費是借收入20貸現(xiàn)金20實際上退費應(yīng)該是借預(yù)收20貸現(xiàn)金20對吧?全年的退費我都做成了借收入貸現(xiàn)金,怎么調(diào)整
maize老師
2021 03/25 17:06
先沖掉,借收入-20 借現(xiàn)金20 ,重新做借預(yù)收20 貸現(xiàn)金20?
maize老師
2021 03/25 17:06
你這個不是全額退了嗎?你這個收入也只做了一半。?
84785029
2021 03/25 17:11
我要退20元,
84785029
2021 03/25 17:11
沖掉分錄都在借方嗎
maize老師
2021 03/25 17:15
借收入-20 借現(xiàn)金20 ,重新做借預(yù)收20 貸現(xiàn)金20? 做這個,沖你之前做分錄是做借方
84785029
2021 03/25 17:18
老師,房租攤銷的分錄是做對了,借成本貸預(yù)付,就是科目匯總表里記在預(yù)收貸方,資產(chǎn)表里也有預(yù)收貸方這是去年的賬,我今年怎么調(diào)整
maize老師
2021 03/25 17:20
做賬是對,你這個只能去科目匯總表,和調(diào)資產(chǎn)負債表,不是調(diào)賬了
閱讀 341