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銷售貨品,公司給客戶上樣品,價(jià)格1000,收的1000,怎么做賬

84785042| 提問時(shí)間:2021 03/18 12:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021 03/18 12:54
84785042
2021 03/18 12:55
結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后靈利潤嗎
bamboo老師
2021 03/18 12:56
是的 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 請(qǐng)問商品成本多少
84785042
2021 03/18 12:56
收入1000,成本1000
bamboo老師
2021 03/18 12:56
那這個(gè)是虧本的哈
84785042
2021 03/18 13:17
嗯嗯,沒有利潤,給別人上樣品,
bamboo老師
2021 03/18 13:18
那對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
84785042
2021 03/18 13:19
銷售窗簾200,成本100,沒有收錢,商家收到貨我們貨出問題了,然后我們查出是加工方負(fù)責(zé)賠償200,怎么做分錄呢
bamboo老師
2021 03/18 13:20
賠償?shù)臅r(shí)候計(jì)入營業(yè)外支出200 收到加工費(fèi)的賠償款的時(shí)候沖減營業(yè)外支出200
84785042
2021 03/18 13:22
銷售的時(shí)候做收入對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,是吧
84785042
2021 03/18 13:24
借,營業(yè)外支出200,貸。應(yīng)收賬款-凱德。 200,
bamboo老師
2021 03/18 13:24
銷售的時(shí)候做收入對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 是的 賠償?shù)謶?yīng)收這樣寫分錄可以的
84785042
2021 03/18 13:25
收到,借 銀行存款200,貸。 營業(yè)外支出200嗎
84785042
2021 03/18 13:25
其實(shí)公司還是賺了100,因?yàn)樨?zé)任不是我們的
bamboo老師
2021 03/18 13:26
您收200 支付200 最終是賺200
84785042
2021 03/18 13:26
如果責(zé)任是公司的,自己承擔(dān)呢
bamboo老師
2021 03/18 13:27
借,營業(yè)外支出200,貸。應(yīng)收賬款-凱德。 200 就這樣處理啊
84785042
2021 03/18 13:28
我銷售的時(shí)候出了100的成本呀
bamboo老師
2021 03/18 13:28
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品? 寫分錄啊
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