問(wèn)題已解決

我10月結(jié)完賬,現(xiàn)在登錄就11月,怎么操作,可以11月12月結(jié)賬,年結(jié),跨一個(gè)年度,先做今年的,做完今年的我再到結(jié)賬去補(bǔ)11.12月的可以嗎

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/16 17:07
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秋天老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不可以這樣的,要一年的賬做完了才能年結(jié),你11.12月沒做完,如果沒有憑證可以直接年結(jié),但是這樣的話你下一年的年初數(shù)不對(duì)了呀。
2021 03/16 17:10
84785042
2021 03/16 17:13
我年初數(shù)據(jù)不對(duì)也沒關(guān)系,我可以先做今年的,再去修改去年的,那個(gè)年末年初數(shù)據(jù)不就會(huì)自己變動(dòng)嗎
秋天老師
2021 03/17 12:22
是有什么原因要這樣做嗎?這樣你出的今年的報(bào)表數(shù)也會(huì)不對(duì)哦
84785042
2021 03/17 12:22
是之前沒有會(huì)計(jì)做賬,公司成立不久,我剛來(lái),老板要求先做當(dāng)月的
秋天老師
2021 03/17 12:25
那你可以先跟他說(shuō)一下報(bào)表數(shù)會(huì)不正確,問(wèn)他是否確定要這樣做。不建議這樣做。
84785042
2021 03/17 12:25
是老板要求的
84785042
2021 03/17 12:26
我就沒有看到去年報(bào)表
秋天老師
2021 03/17 12:27
嗯,那你可以按老板要求做,但是你要在沒做完所有賬前導(dǎo)報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。
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