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請問“固定資產(chǎn)意外損毀,當(dāng)年利潤不足以彌補(bǔ)虧損”的會計(jì)分錄怎么寫
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速問速答您好,就是不計(jì)提企業(yè)所得稅即可。沒有分錄,若后期可以彌補(bǔ)虧損,借遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費(fèi)用(紅字)
2021 03/11 19:31
84785035
2021 03/11 19:39
這是學(xué)校問的面試問題。他問這個(gè)的會計(jì)分錄怎么寫 沒有分錄嗎?
小林老師
2021 03/11 19:39
您好,看后期是否有可彌補(bǔ)虧損,有,借遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費(fèi)用(紅字)
84785035
2021 03/11 19:42
因?yàn)楫?dāng)年年末是虧損狀態(tài) 所以不用交稅是嗎 那為什么是遞延所得稅呢
小林老師
2021 03/11 19:44
您好,是的。因?yàn)橐院笊倮U納所得稅,所以形成以后少繳納稅費(fèi)
84785035
2021 03/11 19:50
但我之前看的遞延所得稅舉例是。因?yàn)闀?jì)法和稅法在某方面計(jì)算要求不同 你本期多交了稅,但這個(gè)稅可以用于下期抵扣。但這個(gè)題沒有說本期多交了得呀
小林老師
2021 03/11 19:54
您好,那您看下所得稅費(fèi)用章節(jié),可彌補(bǔ)虧損是可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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