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老師好,我們單位是建筑行業(yè),收到甲方工程款未開稅票怎么做賬務(wù)處理?開稅票又怎么做呢?

84784961| 提問時間:2021 03/09 14:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借銀行 貸預(yù)收或者是應(yīng)收開發(fā)票做借應(yīng)收或者是預(yù)收 貸工程結(jié)算,應(yīng)交增值稅,
2021 03/09 14:33
84784961
2021 03/09 15:49
老師好,扣工人的生活費怎么做分錄
maize老師
2021 03/09 15:54
工資表上面扣嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入,
84784961
2021 03/09 16:11
老師好,公司每個月給項目部放有備用金,項目部拿備用金款給買菜,每個月買多少菜到月底項目經(jīng)理把買菜多少費用匯總做出來每個人扣多少上報給財務(wù),財務(wù)根據(jù)上報單據(jù)扣每個工人的錢
maize老師
2021 03/09 16:17
借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入, 買菜這個做福利費下面,這個對應(yīng)工資表上面扣做這個
84784961
2021 03/09 16:19
老師,這是扣回來之后做的分錄吧
maize老師
2021 03/09 16:22
是的,是的,發(fā)工資扣這個分錄做一起,和工資發(fā)做一起的
84784961
2021 03/09 16:27
老師好,那項目部在財務(wù)拿備用金交上來沖減備用金的工人扣款啊
maize老師
2021 03/09 16:34
支出做借其他應(yīng)收款 貸銀行,報銷做借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)收款,
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