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管理部張某報(bào)銷差旅費(fèi),交回現(xiàn)金200,做會(huì)計(jì)分錄

84784956| 提問時(shí)間:2021 03/08 21:30
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借銀行存款 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
2021 03/08 21:31
84784956
2021 03/08 21:33
做一張憑證就可以嗎?
紫藤老師
2021 03/08 21:34
你的,對(duì)的,你的理解是對(duì)的??
84784956
2021 03/08 21:34
還有問題
紫藤老師
2021 03/08 21:35
做一張憑證就可以的
84784956
2021 03/08 21:35
銷售產(chǎn)品之后,然后有不含稅收入和增值稅,而且款項(xiàng)已入賬,該怎么做分錄?
紫藤老師
2021 03/08 21:35
你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)
84784956
2021 03/08 21:36
謝謝老師
84784956
2021 03/08 21:36
不含稅收入,就是主營業(yè)務(wù)收入唄!
紫藤老師
2021 03/08 21:36
不含稅收入,就是主營業(yè)務(wù)收入
84784956
2021 03/08 21:37
好的,謝謝老師
紫藤老師
2021 03/08 21:37
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